Здравствуйте,подскажите пожалуйста как в 1 с провести чтоб ранее оплаченные авансы из 2 квартала перешли в книгу покупок (при отгрузки в 3 квартале) как провести в 1с ?
Comments
Добрый день. В документе "формирование записей книги покупок" для этого предназначена вкладка "Вычет НДС с полученных авансов", Вам нужно ее заполнить и провести документ.
Добрый день! Иринаnew, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Юлия Радская, 8.3
DNM, подскажите пожалуйста где эта вкладка находится
К сожалению по 1с 8.3 не подскажу.
DNM, подскажите пожалуйста как вы формируете книгу покупок и продаж по ранее полученным к вычету авансам,на основании с п.12 ст.171 НК РФ ст.175 у меня попадает только в книгу покупок
Добрый день!
Цитата: ранее оплаченные авансы из 2 квартала
Вы оплатили авансом поставщику и на основании Списания с расчетного счета зарегистрировали счет-фактуру на аванс полученную? Потом вы зарегистрировали покупку от данного поставщика, так? Зачет аванса прошел в бухгалтерском учете? В конце квартала Помощник по НДС - Формирование книги продаж - кнопка заполнить.
На основании документа "Списание с расчетного счета" ввожу счет-фактуру полученную в которой ставлю галочку "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения", при проведении с-ф формируются проводки Дт68.02 Кт 76ВА и отражается запись в книге покупок. После получения товара (услуги) в счет которой был уплачен аванс оформляю документ "Поступление товаров (услуг)", на вкладке "Зачет авансов" указываю документ оплаты, ввожу сч.ф. Проводка Дт76ВА Кт 68.02 формируется при проведении документа "Формирование записи книги продаж" в которой нужно заполнить вкладку "Восстановление по авансам" Напоминаю, что у меня 1С 8.2.
Ведение взаиморасчетов в разрезе документов - это требование вашего учета?
Цитата: "Списание с расчетного счета"
Что выбрано при зачете? Автоматически? Какие проводки сделал документ? Дт 60.02 Кт 51?
Kamushek, полагаю, что Ваш не ко мне, я не автор вопроса.
Цитата: полагаю, что Ваш не ко мне, я не автор вопроса.
Да, конечно. Я решила, что это ответ автора. Просто вы используете в работе сложную схему учета взаиморасчетов, при ней такая путаница норма.